# KEGIATAN PAGU ANGGARAN PAGU SERAPAN NILAI KONTRAK % PENYERAPAN
01Sekretariat 1,393,150,500 169,287,000 0 12 %
01.01 Kegiatan Dukungan penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional 2,000,000 0 0 0 %
01.02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 740,500 0 0 0 %
01.03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 48,702,450 47,114,950 0 97 %
01.04 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 4,470,000 0 0 0 %
01.05 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor 24,570,000 3,000,000 0 12 %
01.06 Kegiatan Penilaian dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ jasa 39,052,550 4,260,000 0 11 %
01.07 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 50,850,000 39,840,000 0 78 %
01.08 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 5,000,000 0 0 0 %
01.09 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 230,000 11,242,050 0 4,888 %
01.10 Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor 42,400,000 21,300,000 0 50 %
01.11 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 27,800,000 0 0 0 %
01.12 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79,200,000 0 0 0 %
01.13 Kegiatan Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi 239,040,000 23,400,000 0 10 %
01.14 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 500,000 0 0 0 %
01.15 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 4,500,000 0 0 0 %
01.16 Kegiatan Penyusunan LAKIP perangkat daerah 52,400,000 0 0 0 %
01.17 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan daerah 23,400,000 0 0 0 %
01.18 Kegiatan Penyusunan renja perangkat daerah 92,730,000 19,130,000 0 21 %
01.19 Kegiatan Perjalanan dinas Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah 70,000,000 0 0 0 %
01.20 Kegiatan Perjalanan dinas Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah 385,565,000 0 0 0 %
01.21 Kegiatan Publikasi Program Pembangunan Prioritas Daerah Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Online 200,000,000 0 0 0 %
02Bidang Perumahan dan Gedung Pemerintahan 37,534,671,514 64,514,000 34,135,275,000 0 %
02.01 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 1,500,000,000 33,866,000 0 2 %
02.02 Kegiatan Pembangunan gedung perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas 26,501,317,450 22,398,000 25,753,625,000 0 %
02.03 Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi fasilitas umum 7,597,253,346 8,250,000 7,168,000,000 0 %
02.04 Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 188,891,600 0 0 0 %
02.05 Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan 79,452,300 0 0 0 %
02.06 Kegiatan Perencanaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum 795,960,000 0 700,000,000 0 %
02.07 Kegiatan Perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas 410,000,000 0 329,150,000 0 %
02.08 Kegiatan Rehabilitasi gedung perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas 311,796,818 0 184,500,000 0 %
02.09 Kegiatan Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan 150,000,000 0 0 0 %
03Bidang Permukiman Dan Gedung Kesehatan 40,348,992,941 51,120,000 36,234,619,474 0 %
03.01 Kegiatan Fasilitasi dan Operaionalisasi Pelaksanaan Teknis Program PAMSIMAS 288,960,000 0 0 0 %
03.02 Kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum 440,000,000 0 0 0 %
03.03 Kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi 650,300,000 0 0 0 %
03.04 Kegiatan Pembangunan fasilitas kesehatan 268,603,360 0 0 0 %
03.05 Kegiatan Pembangunan program PAMSIMAS 900,000,000 0 810,000,000 0 %
03.06 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 827,292,799 0 561,051,857 0 %
03.07 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK-Penugasan) 3,464,000,000 0 3,297,000,000 0 %
03.08 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK-Reguler) 14,784,348,000 0 14,610,000,000 0 %
03.09 Kegiatan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 1,004,397,721 0 720,000,000 0 %
03.10 Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 3,192,792,761 0 2,969,987,417 0 %
03.11 Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 609,381,850 8,520,000 525,000,000 1 %
03.12 Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Peningkatan Akses Sanitasi (Dak-Reguler) 12,522,716,000 0 11,896,580,200 0 %
03.13 Kegiatan Perencanaan Teknis sarana dan prasarana air limbah / sanitasi 225,000,000 12,780,000 100,000,000 6 %
03.14 Kegiatan Perencanaan teknis jalan lingkungan dan drainase 150,000,000 8,520,000 50,000,000 6 %
03.15 Kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana air bersih/ Air minum 200,000,000 0 150,000,000 0 %
03.16 Kegiatan Rehabilitasi fasilitas kesehatan 313,700,450 0 240,000,000 0 %
03.17 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 507,500,000 21,300,000 305,000,000 4 %
04Bidang Sarana Prasarana Pendidikan 10,765,770,099 55,380,000 7,771,221,638 1 %
04.01 Kegiatan Inspeksi, survei kondisi bangunan kebutuhan perencanaan 69,530,000 0 50,000,000 0 %
04.02 Kegiatan Pembangunan ruang kelas SD/ fasilitas lainnya 1,089,274,698 0 559,614,398 0 %
04.03 Kegiatan Pembangunan ruang kelas SMP/ fasilitas lainnya 4,110,229,365 0 3,715,138,240 0 %
04.04 Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana SD 186,660,000 12,780,000 110,000,000 7 %
04.05 Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana SMP 187,310,000 4,260,000 110,000,000 2 %
04.06 Kegiatan Rehabilitasi prasarana/ gedung/ ruang kelas/ fasilitas lain SD 3,156,703,600 21,300,000 2,126,469,000 1 %
04.07 Kegiatan Rehabilitasi prasarana/ gedung/ ruang kelas/ fasilitas lain SMP 1,966,062,436 17,040,000 1,100,000,000 1 %