# KEGIATAN PAGU ANGGARAN PAGU SERAPAN NILAI KONTRAK % PENYERAPAN
01Sekretariat 1,253,001,500 800,490,829 0 64 %
01.01 Kegiatan Dukungan penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional 21,000,000 0 0 0 %
01.02 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 71,140,500 33,130,500 0 47 %
01.03 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 41,870,450 131,903,850 0 315 %
01.04 Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44,710,000 21,515,000 0 48 %
01.05 Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor 4,570,000 9,400,000 0 206 %
01.06 Kegiatan Penilaian dan Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/ jasa 39,015,550 29,755,000 0 76 %
01.07 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor 50,850,000 5,891,450 0 12 %
01.08 Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 15,000,000 7,500,000 0 50 %
01.09 Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 3,110,000 1,147,700 0 37 %
01.10 Kegiatan Penyediaan jasa keamanan kantor 14,400,000 70,200,000 0 488 %
01.11 Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor 127,800,000 63,900,000 0 50 %
01.12 Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 79,200,000 368,580 0 0 %
01.13 Kegiatan Penyediaan jasa pramubakti dan pengemudi 9,040,000 119,520,000 0 1,322 %
01.14 Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor 15,100,000 0 0 0 %
01.15 Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman 45,100,000 19,505,000 0 43 %
01.16 Kegiatan Penyusunan LAKIP perangkat daerah 5,400,000 16,926,000 0 313 %
01.17 Kegiatan Penyusunan laporan keuangan daerah 400,000 10,525,000 0 2,631 %
01.18 Kegiatan Penyusunan renja perangkat daerah 9,730,000 7,365,000 0 76 %
01.19 Kegiatan Perjalanan dinas Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi dalam daerah 70,000,000 20,880,000 0 30 %
01.20 Kegiatan Perjalanan dinas Rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi keluar daerah 385,565,000 155,057,749 0 40 %
01.21 Kegiatan Publikasi Program Pembangunan Prioritas Daerah Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Online 200,000,000 76,000,000 0 38 %
02Bidang Perumahan dan Gedung Pemerintahan 3,507,717,914 1,135,663,164 0 32 %
02.01 Kegiatan Fasilitasi dan Stimulan Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu 1,500,000,000 75,783,000 0 5 %
02.02 Kegiatan Pembangunan gedung perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas 150,117,450 575,799,257 0 384 %
02.03 Kegiatan Pembangunan/ rehabilitasi fasilitas umum 157,546 103,600,957 0 65,759 %
02.04 Kegiatan Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 188,891,600 178,065,600 0 94 %
02.05 Kegiatan Penyelenggaraan PSU Perumahan 794,500 5,098,300 0 642 %
02.06 Kegiatan Perencanaan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas umum 795,960,000 190,855,500 0 24 %
02.07 Kegiatan Perencanaan pembangunan dan rehabilitasi gedung perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas 410,000,000 470,000 0 0 %
02.08 Kegiatan Rehabilitasi gedung perkantoran, rumah jabatan dan rumah dinas 311,796,818 377,550 0 0 %
02.09 Kegiatan Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan 150,000,000 5,613,000 0 4 %
03Bidang Permukiman Dan Gedung Kesehatan 4,233,602,991 2,380,119,477 0 56 %
03.01 Kegiatan Fasilitasi dan Operaionalisasi Pelaksanaan Teknis Program PAMSIMAS 69,410,000 11,600,000 0 17 %
03.02 Kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Air Minum 440,000,000 81,105,000 0 18 %
03.03 Kegiatan Fasilitasi/Pendampingan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Sanitasi 315,300,000 202,860,000 0 64 %
03.04 Kegiatan Pembangunan fasilitas kesehatan 68,603,360 0 0 0 %
03.05 Kegiatan Pembangunan program PAMSIMAS 900,000,000 40,865,000 0 5 %
03.06 Kegiatan Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 827,292,799 1,075,964 0 0 %
03.07 Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Perdesaan (DAK-Penugasan) 114,000,000 789,590,000 0 693 %
03.08 Kegiatan Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 10,049,771 618,496,174 0 6,154 %
03.09 Kegiatan Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 31,979,761 185,114,689 0 579 %
03.10 Kegiatan Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 609,381,850 198,720,650 0 33 %
03.11 Kegiatan Perencanaan Teknis sarana dan prasarana air limbah / sanitasi 13,515,000 87,577,000 0 648 %
03.12 Kegiatan Perencanaan teknis jalan lingkungan dan drainase 133,870,000 8,540,000 0 6 %
03.13 Kegiatan Perencanaan Teknis Sarana dan Prasarana air bersih/ Air minum 191,000,000 65,700,000 0 34 %
03.14 Kegiatan Rehabilitasi fasilitas kesehatan 1,700,450 0 0 0 %
03.15 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 507,500,000 88,875,000 0 18 %
04Bidang Sarana Prasarana Pendidikan 3,732,399,909 1,140,047,466 0 31 %
04.01 Kegiatan Inspeksi, survei kondisi bangunan kebutuhan perencanaan 69,530,000 0 0 0 %
04.02 Kegiatan Pembangunan ruang kelas SD/ fasilitas lainnya 108,474,698 57,480,705 0 53 %
04.03 Kegiatan Pembangunan ruang kelas SMP/ fasilitas lainnya 4,110,965 13,638,975 0 332 %
04.04 Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana SD 186,660,000 145,000 0 0 %
04.05 Kegiatan Perencanaan Teknis Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana SMP 187,310,000 3,100,000 0 2 %
04.06 Kegiatan Rehabilitasi prasarana/ gedung/ ruang kelas/ fasilitas lain SD 3,156,703,600 14,680,800 0 0 %
04.07 Kegiatan Rehabilitasi prasarana/ gedung/ ruang kelas/ fasilitas lain SMP 19,610,646 1,051,001,986 0 5,359 %